私设小金库整改措施(3篇)

时间:2024-09-01 16:51:01  来源:网友投稿

篇一:私设小金库整改措施篇二:私设小金库整改措施

  

  私设小金库整改措施(共7篇)

  私设小金库整改措施(共7篇)

  2.坚决不用学校资产处置.出租.使用等资产收入设立“小金库”。

  3.坚决不以会议费.劳务费.培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”。

  4.坚决不虚列支出转出资金设立“小金库”。

  5.坚决不以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”。

  6.严格执行“收支两条线”制度。一切应缴财政资金及时足额上缴财政,决不截留.挤占.挪用.坐支。

  7.严格遵守银行账户管理的规定,不违规开设银行账户。以上承诺保证做到,请广大干部群众.社会各界和新闻媒体予以监督。若不能兑现,我们愿意承担一切责任,并接受组织的问责处理。单位主要负责人(签字)

  承诺单位(盖章)年11月4日单位财务负责人(签字)第3篇杜绝私设“小金库”承诺书为坚决防范和杜绝私设“小金库”,本村居郑重作出以下承诺

  一.按照会计法.省政府办公厅关于转发省财政厅省审计厅深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案的通知等法律法规和文件通知的要求,认真组织自查自纠,做到不走过场.全面覆盖,自查面达到100。

  二.保证所提交的自查自纠相关报表数据是真实.完整的。

  三.对自查出的问题主动整改,如实上报,保证本单位无私设“小金库”的情况。

  四.严肃财经纪律,建立良好财经秩序,做到

  1.建立健全有效的内部控制制度,做到票.章分离;

  2.使用规范的财政监管票据并及时缴销;

  3.不公款私存.不藏匿转移资金;

  4.所收资金及时上缴财政并接受财政专户管理。以上承诺,保证做到。如在抽查中发现有违规违纪问题,愿意承担一切责任,并接受组织处理。承诺村居书记(签字)

  承诺村居会计(签字)承诺单位(盖章)年月日第4篇关于私设小金库管理办法********关于私设“小金库”的考核办法为规范公司财务收支管理,杜绝“小金库”现象,防止腐败和违纪问题的发生,根据********内部审计章程和关于违反财经法纪处罚的暂行规定,特制定本办法。

  一.总则第一条.本办法所指“小金库”的含义是违反国家财经法规及其他有关规定,侵占.截留公司收入,未列入公司财务中心账内或未纳入预算管理,私存私放的各种款项。“小金库”的形成和来源主要有两类一类是收入现金(包括银行存款)不入账;另一类是虚列项目,转到账外。具体包括

  (一)截留各项收入.私存私放。将公司应获得的各项收入全部或部分截留在法定账目外。收入的概念公司各类产品的销售收入;维修服务类的收入;接受外单位的各类捐款捐物收入;收取的因违纪,病事假而扣发的职工奖金.工资.赔偿金等各类扣罚款收入;各部门在业务活动中收取的佣金.回扣.折让.好处费.手续费.赶工费.管理费等的收入;各部门出售的废旧材料(如废次品.边角料.木屑.金属屑.废纸板.包装后的包装物.维修配件等物资材料)及旧资料.报刊杂志等的收入;银行存款利息.银行奖励款等的收入;公司出借出租场地.房屋.设备等的收入;确实无法发放.偿还的职工奖金.工资及应付其他单位的各类款项的收入;其他类型的收入。

  (二)虚列支出将公司款项违规转出,私存私放;或以重复列支等手段虚列支出。

  (三)利用假发票或非法购买发票等欺骗手段,套取公司款项。

  (四)公司上级部门与下属部门或外单位与公司部门(个人)相互勾结,弄虚作假,套取公司款项。

  (五)通过篡改会计账目违规转出资金;通过伪造会计凭证,撒换并重新编制会计账薄.篡改财务报告等手段,隐瞒收入或扩大支出。

  (六)将公司款项以定期存单或个人储蓄的形式私存私放。

  (七)私设账外资金用于职工福利或者挥霍浪费。

  二.考核内容第二条.本办法适用于公司各部,包括公司本部各部门.耗材事业部及下设的城市客户服务中心。考核对象为部门主要负责人和相关责任人。第三条.对公司各部门和个人违反财务管理的规定,私存私放公司款项的,按照关于违反财经法纪处罚的暂行规定中第七条规定,截留.转移公司收入.虚列支出,私设“小金库”的;小金库内资金一律没收上交公司财务中心。第四条.审计督查部每年定期或不定期的对公司各部门进行审计,对拒不提供财务资料的,视为存有“小金库”,部门负责人承担全部责任,并可按照********内部审计章程第二六条的有关规定,有权作出临时制止的决定,并报告公司领导;经过查实被审计部门确有违法所得的,按照关于违反财经法纪处罚的暂行规定第七条的有关规定,分别给予直接责任人.直接上级记过以上处分并给予小金库总金额的20.5的经济处罚。第五条.对通过各种方式举报查实存在“小金库”的,对举报人信息严格保守秘密,对查出的“小金库”按照本考核办法的第三条和第四条之规定处理。如举报人利用非法手段进行捏造.诬陷.陷害被举报人的,一经查实,报公司领导建议给予行政处分,构成犯罪的,依法追究法律责任。

  三.各部门负责人的责任第六条.强化法制观念。各部门负责人和财务人员要加强财经法规的日常学_,严格按照********内部审计章程.关于违反财经法纪处罚的暂行规定等文件的精神和要求,增强自我约束机制,防范各类财经违纪现象的发生。第七条.建立责任制。公司各部门应建立预防“小金库”各级经济责任制,层层防范,层层落实。第八条.加强对城市客户服务中心的管理。在城市客户服务中心推行会计委派制度,合理划分事权和财权。第九条.规范票据管理。统一公司各部门收费管理和收费票据,建立购领.登记.检查.核销等制度和程序,对违规收费和违规使用票据实行举报奖励制度,充分发挥民主监督和群众监督的作用。第条.建立内部约束机制。建立.完善内部控制制度,对各项收入和支出实施有效的监督,加强稽核,防止收入流失.资金转移。公司各部门之间加强配合,共同维护公司的整体利益,防止公司款项“跑.冒.滴.漏”。第一条.加强收费管理。严格“收支两条线”管理和公司银行帐户管理,所有收入要纳入公司预算管理,如实入帐。

  四.附则第二条.本办法由公司审计督查部负责解释本办法自下发之日起执行。第5篇清理整顿私设小金库汇报关于开展违规私设“小金库”自查自纠工作的汇报**水利水电职业技术学院纪委

  根据学院关于开展违规私设“小金库”自查自纠专项清查治理工作精神,对照自查自纠工作内容,**志宏水利水电设计院及卓越监理公司领导高度重视,结合公司的实际情况,立即布置自查清理工作,并组织相关人员进行清理和摸排。经清理排查我单位不存在

  “小金库”。具体清理工作汇报如下

  一.志宏设计院及卓越监理公司自设立以来只有工商银行一个基本户,所有进出资金均通过基本户划转。

  二.单位所有费用的报销实行实报实销制,无需备用金。

  三.公司开办至今未处置过任何企业资产,无营业外收入。

  四.员工的工资性收入均通过银行转账支付。

  五.所有经营.非经营收入均存入公司工行基本户。六.为了谨慎,办公室.财务室组织联合清理小组,对志宏设计院及卓越监理内部各部门.各设计室进行突袭检查,也未发现部门有私设“小金库”现象。以上汇报情况真实.准确,无任何虚报瞒报情况。今后工作中,我单位严格执行“现金管理”办法,所有资金收付均通过财务入账并及时足额缴存公司银行账户;绝不截留.挤占.挪用.坐支公款;在费用开支上严格按照国家“三公经费”和“八项费用”的规定执行。遵守账户管理规定,按照规定用途使用账户,不违规开设银行账户。**志宏水利水电设计院卓越监理工程有限责任公司.10.12第6篇杜绝私设“小金库”承诺书为坚决防范和杜绝私设“小金库”,本村居郑重作出以下承诺

  一.按照会计法.省政府办公厅关于转发省财政厅省审计厅深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案的通知等法律法规和文件通知的要求,认真组织自查自纠,做到不走过场.全面覆盖,自查面达到100。

  二.保证所提交的自查自纠相关报表数据是真实.完整的。

  三.对自查出的问题主动整改,如实上报,保证本单位无私设“小金库”的情况。

  四.严肃财经纪律,建立良好财经秩序,做到

  1.建立健全有效的内部控制制度,做到票.章分离;

  2.使用规范的财政监管票据并及时缴销;

  3.不公款私存.不藏匿转移资金;

  4.所收资金及时上缴财政并接受财政专户管理。以上承诺,保证做到。如在抽查中发现有违规违纪问题,愿意承担一切责任,并接受组织处理。承诺村居书记(签字)

  承诺村居会计(签字)承诺单位(盖章)年月日第7篇会计继续私设小金库

  1.下列选项中不是“小金库”的资金去向的是()。单位的正常开支

  2.“小金库”就是“账外账”。()错误

  3.设立“小金库”和使用“小金库”款项违法违纪行为政纪处分暂行规定的实施的时间是()。年2月15日

  4.小金库腐化了党的干部队伍,使少数党员干部走向违纪违法甚至犯罪道路,削弱了党和政府在人民群众中的威信,严重损害了党和政府的形象。()正确

  5.财政部宁夏专员办近日在银行账户年检中发现,民航某省安全监督管理办公室自年成立以来,私设“小金库”457.5万元,其中采取虚开.多开发票的方式套取预算资金219.2万元;虚拟公司截留收入

  53.4万元。该种情况属于()。以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”

  6.小金库造成企业经营状况不实或行政事业单位收支不实,导致统计指标失真,但不至于影响国民经济的宏观调控。()错误

  7.下列选项中不属于“小金库”特点的是()。帐外结算

  8.单位“一把手”法纪观念不强,授意或默许搞“小金库”,这是“小金库”发展和屡禁不止的重要原因之一。()正确

  9.下列选项中不属于“小金库”实施手法的是()。手段的隐蔽性

  10.政府性基金是指国家机关.事业单位.代行政府职能的社会团体及其他组织

  根据法律.行政法规.地方性法规等有关规定,依照国务院规定程序批准,在向公民.法人提供特定服务的过程中,按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。()错误

  11.“八面局长”12年间受贿1200余万元,其中1000万元为一家公司20的“干股”,其“小金库”的主要存放状态为()。股权和债权形态

  12.有价证券形态的“小金库”一般来源于公用闲置资金,是“小金库”资金违法理财或套取(虚列支出)资金形成的产物。()正确

  13.银行存款形的“小金库”一般挂靠于二级单位或关联单位,有的以个人存款形式存在。()正确

  14.审计人员对一行政审批部门审计时,到该部门业务大厅进行暗访,经向办理业务的企业和个人了解,办理其中一项登记业务,须交两种费用,一种用非税收入票据,另一种使用定额发票。回头查看该单位明细账,没有定额发票收费的记录,经进一步追查,发现该单位以代其他企业收取服务费的名义乱收费,并将收费资金私设“小金库”50多万元。该案例中所使用的审查“小金库”的方法为()。外围突破法

  15.在对某单位审计中,从详细审查收费票据存根入手,建立收费数据统计表28张,统计收费业务1300余笔。利用EXCEI自动筛选功能进行筛选抽样,建立抽查表6张,与收费台账核对,查出了“账外”收费的问题。该审计过程中采用的审查“小金库”的方法是()。票据抽查法

  16.贪污贿赂犯罪,包括刑法分则第八章规定的贪污贿赂犯罪及其他章中明确规定依照第八章节相关条文定罪处罚的犯罪案件,共有()种。1217.区分从宽或从严的政策,必须坚持以查实的事实为依据,以法律法规及政策为准绳,决不能因人而异.因地而异,也决不能片面强求从宽.从严或从重,既体现政策的严肃性,又体现政策的统一性。()正确18防治“小金库”时,相关部门应该特别重点宣传是法律法规是()。会计法

  19.防治“小金库”时,必须给予相关人员一定的行政处罚,情节严重的,移送司法部门追究刑事责任,其中“相关人员”是指()。

  单位领导人和直接责任人在处理“小金库”问题时,私存私放财政资金或其他公款设立“小金库”的,对单位的罚款金额为()。3000元以上5万元以下

  20.从年1月至今年5月期间,成都某大学继续学院工作人员贾某等8人将购书回扣费.学生报名费等各项费用共120万余元截留,其中贾和薛各分得现金23万余元,其余人员分得12万余元至5万余元不等。该种情况属于()。经营收入未纳入规定账户核算设立“小金库”单位小金库自查整改措施小金库自查整改措施(共4篇)库房整改措施私揽工程整改措施私拉电线整改措施

篇三:私设小金库整改措施

  

  违反财经纪律问题专项整治自查报告

  根据**x市委党的群众路线教育实践活动领导小组办公室《关于印发的通知》******x违反财经纪律专项整治工作方案文件的要求,我局认真开展了对私设“小金库”行为、违规发放津贴补贴行为、公款吃请、公款旅游和公款送礼行为的专项治理工作。现将具体情况汇报如下:

  一、加强组织,领导强化责任

  一******x我局召集全体班子成员、各科室、二级单位、国土资源所负责人和财务等相关人员,同时召开专题会议,传达市委文件,积极安排部署对私设“小金库”、违规发放津贴补贴、公款吃请、公款旅游和公款送礼行为进行专项治理,对照自查自纠情况报告表认真检查,确保专项整治不走过场、不留死角。

  二成立了**对私设“小金库”行为、违规发放津贴补贴行为、公款吃请、公款旅游和公款送礼行为的专项治理领导小组:由主要负责人任组长、分管财务副局长任副组长,相关责任科室负责人为小组成员。

  二、认真自查自纠,建立监督机制

  按照清理范围要求,对******年以来的所有收入及各

  类帐户、帐据进行了认真细致的清查,我局先后开展了对科室、二级单位、镇处国土资源所对私设“小金库”、违规发放津贴补贴、公款吃请、公款旅游和公款送礼的自查自纠工作,经过认真自查,不存在私设“小金库”、违规发放津贴补贴、公款吃请、公款旅游和公款送礼的现象。我局通过深入自查,财务管理均按照国家有关财经法规执行,一是收入、支出全部纳入本单位财务科法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”二是收支清楚,资金明确,不存在违规发放加班费、值班费和未休年假补贴发放福利、超标准发放津贴或各项奖金等违规发放津贴补贴的行为三是财务制度完备,无“两本账”行为,不存在公款吃请、公款旅游和公款送礼的行为。今后,我们将严格落实财经纪律,管好、用好财政资金,杜绝违反财经纪律事件的出现。

  虽然我局目前尚未发现违规违纪现象,但通过此次清理检查活动的开展,我局将进一步完善财经制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,严防私设“小金库”、违规发放津贴补贴、公款吃请、公款旅游和公款送礼,确保各项收入应收尽收,确保资金合理使用。

  为了严肃财经纪律,确保中央八项规定落到实处,从严从快治理“小金库”。根据永财发[20**]106号《关于印发深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪

  律和“小金库”专项治理工作方案》文件精神,我局在全系统扎实开展了“小金库”自查自纠活动,取得了较好的成效,现将我局自查自纠情况汇报如下:

  一、认真学习,提高认识

  我局认真贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作,把治理“小金库”作为当前领导班子的执政能力建设和廉政作风建设的一项重点任务来抓,除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外,对局属各单位所有财务人员进行了集中宣传教育,全面贯彻会议精神,领会精神实质,把握工作重点,增强治理工作的主动性,确保治理工作取得成效。

  二、加强领导,落实责任

  为了保障治理工作顺利进行,我局成立“小金库”专项治理工作领导小组。局长李涛任组长,副局长仇公社任副组长,局财务股长及各单位主要负责人为成员,同时制定工作方案,落实责任制度,实行了主要领导为第一责任人,主管同志为直接责任人的责任追究制度。并在单位显要位置设立举报箱和举报电话,随时接受群众反映和社会监督。

  三、突出重点,严格清查

  根据文件规定和要求,围绕预算、资产、财务、政府采购、会计工作的关键节点和薄弱环节,结合我局实际情况,针对20**年以来违反中央八项规定和财经纪律,以及设立“小金库”的有关问题进行重点治理。

  按照上级有关文件规定要求,我局深入开展自查活动,对20**年1月1日以来的所有经济业务收入、支出及各类帐户、票据进行了认真细致的自查,重点突出对“三公”经费的监督检查,通过自查,局机关和局属8个单位财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。没有发现一例违规违纪问题发生,自查结果已在全系统职工会上进行了通报,并将自查结果上报县财政局。

  四、严肃纪律,完善制度

  虽然我局目前尚未发现违规违纪现象,但通过自查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财政、审计、财务管理,确保了各项收入应收尽收,确保了资金合理安全使用。今后,我们将进一步加强财务管理和制度约

  束,规范审批程序,促进财务管理工作制度化,规范化。我局决定在前期自查自纠的基础上,继续完善相关财务制度,规范财务管理,力争做到治理工作不留死角,从源头上斩断私设“小金库”的“资金链”,确保中央八项规定真正落到实处。

  收到《关于对市金融工作办公室开展巡查工作情况的反馈意见》后,市金融办就巡查工作提出的意见建议进行专题研究,认真分析查找存在问题的原因,研究制定了整改方案,明确责任领导、责任人员和整改时限,落实整改责任,现将整改落实情况汇报如下:

  一、进一步增强主动接受监督的自觉性

  20**年伊始,市金融办将自觉接受统管派驻机构的监督检查作为巡查意见整改的重要措施落实。

  一是及时邀请市纪委派驻机构负责同志参加会议和重要活动,调研和查阅有关资料。今年来,我办共召开党组会议3次、主任办公会议1次、工作会议3次,全部邀请市纪委派驻组派员参加。

  二是加强与市纪委派驻机构的沟通协调,做好市纪委监察局统管派驻机构定点定时办公协调服务工作。加强了公文运转管理,对上级和外单位来文、单位内部公文全部主动交纪检派驻组阅文,主动接受监督,提高权利运行透明度。

  三是自觉接受对我办“三重一大”事项的全程参与和全方位监督。2月27日,召开了通过竞争选拔机制确定市级大型融资性担保公司组建主体的招投标会议,邀请了张梦琳书记全程监督。四是建立并及时更新中层以上干部和重点业务科室廉政档案,根据要求,市金融办对副科级以上干部全部建立了廉政档案,并上报市市纪检派驻组,保持廉政风险防控管理常态化。五是以规范权力运行和防止利益冲突为重点,围绕制度建设认真开展廉洁性评估。今年来,对出台的《资金互助专业合作社监督管理暂行办法》等规范性文件,严格按照程序进行报市政府法制办和市纪检派驻组评估,有效防范制度方面的廉政风险。

  二、严格落实有关财务制度

  对照巡查意见,市金融办严肃财经纪律,加强财务管理。

  一是加强大额资金使用管理。严格执行大额资金使用管理规定,今年来3000元以上支出均通过主任办公会议研究决定,5000元以上支出均通过党组会议研究决定。

  二是认真落实《东营市金融工作办公室财务管理规定》。严格按经费报销程序、发票报销要求及经费结算方式开支。对市内1000元以上的支出全部采用支票结算,杜绝现金支出;对较大支出的发票要求必须附明细表,并由财务人员对其进行审核,不合规的不予报销。

  三是坚持把财务、后勤等规定纳入经常性监督检查内容,重点对公务接待、公车管理等情况进行检查。严格按照上级公务接待规定,对外地来我市考察的单位费用由其自理,减少公务接待支出;按照市纪委公车管理规定,要求驾驶员非工作日及八小时以外将公车停放在指定地点,钥匙交综合科封存,杜绝车轮上的腐败。

  三、进一步提高反腐倡廉的实效

  认真落实党风廉政建设责任制,以加强作风建设、强化监督检查、完善惩治与预防腐败体系建设为重点,进一步加强反腐倡廉建设,不断提高反腐倡廉建设科学化水平。

  一是认真贯彻市纪委五届四次全会精神,加强党风廉政建设。目前,我办正在拟定20**年党风廉政建设和反腐败工作计划,待内部征求意见后印发。

  二是坚持领导干部重大事项报告制度。根据上级要求,对干部编制情况、干部在企业兼职等情况进行了摸底清理。

  三是加强作风建设。把开展为民服务提标提效专项行动作为党的群众路线教育实践活动的有效载体,通过开展群众路线教育实践活动,查找、纠正领导干部存在的“四风”方面的突出问题、为查摆问题、开展批评和解决问题打好基础。

  四是组织开展各种形式的教育活动。在门户网站开辟教育实践活动专栏,制定了《市金融办理论学习计划》,订购了《党史国史》、《厉行节约反对浪费》、《论群众路线》等学习用书,印发有关学习资料,采取集中学习、专题辅导、个人自学、集体研讨等方式进行学习,进一步提高广大党员、干部的思想认识和廉政意识。

  四、进一步修订完善有关规章制度

  进一步建立和完善相关的规章制度,构建干部作风建设的长效机制,不断提高工作效率,增强部门的执行力。

  一是完善工作机制。重新修订了首问负责制、限时办结制、一次性告知等效

  能管理制度,完善了财务、考勤、请销假、会议等内部管理制度,进一步梳理优化各项审批、服务事项办理流程,实现服务优质提效。

  二是将各项制度落到实处。按照制度规定,金融办全体干部职工戴证上岗,设置了去向牌,做到文明服务,进一步缩短办事时限。购置了指纹考勤机,用机制约束干部职工工作纪律。

  三是将审批服务事项纳入市政务服务中心集中办理事项。将小额贷款公司试点资格申报、资金互助合作社试点工作备案、融资性担保公司设立变更申报、民间资本管理设立申报、投资(咨询)类公司备案五项服务进驻市政务服务中心办理,进一步方便群众办事。

  五、进一步学习借鉴外地先进经验

  市金融办注重采取走出去和请进来的方式,学习外地好的经验做法。

  一是制定20**年培训计划,加强对在职人员的培训。按照组织部要求,通过招投标机制选定5月、10月分别在东北财经大学、四川大学分别举办地方金融监管和金融改革创新专题培训班,进一步提升干部职工金融工作能力。

  二是鼓励工作人员报考金融类学历继续教育和职称、资格考试。目前,一人参加金融研究生在职学习,4人通过了银行业从业资格考试,2人通过了证券从业资格考试,1人通过了保险从业资格考试。

  以上是我办针对巡视组提出的意见进行的阶段性整改工作。我办将继续落实各项整改措施,并及时汇报进展情况。

  为进一步规范我镇财务管理制度强化财经纪律执行情况的监督,促进源头治腐和领导干部廉洁自律,根据《县纪委县财政局县审计局县农牧局关于印发〈全县乡镇领导干部执行财经纪律情况专项检查工作方案〉的"通知》的有关要求,结合我镇工作实际,我镇认真开展财经纪律执行情况的自查自纠,现将自查自纠情况汇报如下:

  一、提高认识,成立机构

  小冀镇党委、政府对本次财经纪律执行情况高度重视,专门成立了以书记荆瑞芳为组长的财经纪律执行情况专项检查自查自纠工作领导小组,并组织相关人员认真学习,充分认识到此项工作的重要性。

  二、自查自纠情况

  1、私设“小金库”方面。按照有关文件的要求,我镇财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入镇财政所法定账目统一核算,设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作,严格控制财政资金支出。没有以任何形式进行隐瞒、滞留、占压应当上缴国库和财政专户的各项规费收入和罚没收入行为,不存在私设“小金库”。

  2、财务管理方面。我镇严格执行“收支两条线”的财务管理规定,严格执行主要领导“一支笔”签字制度,严把财务程序,要求财务人员对于不合理、不规范的票据坚决不予入账。同时严格要求机关干部在接待费用上严格执行规定,做到一客不多陪,尽量安排大伙就餐,严格控制待客标准。公车不外借,同时也不借用企业等部门车辆,公车不私用,降低油耗和维修成本。

  3、财经纪律执行情况。我镇认真执行财经纪律的有关规定,做到了“七五”,一无私设“小金库”,侵吞、截留、挪用、做支公款情况二无用公款报销应当由个人负担的费用或让下级组织、私营企业、乡镇企业报销应当由个人负担的费用情况三无索取、收受或者以借用为名占用管理、服务对象财务的现象四无侵吞、截留、挪用、挥霍或违反规定借用集体资产、资金、资源情况五无以虚报、冒领等手段套取、骗取、或者截留私分国家强农惠农资金项目情况六无违反规定扣押、收缴群众款物或在管理、服务活动中违反规定收取费用、谋取私利现象七无监用职权,不廉洁履职的行为。

  三、努力方向

  一年来,我镇因财务的各方面工作措施得力,执行到位,工作人员严格遵守法律法规,全镇领导干部执行财经纪律情况良好,但我们仍感肩上责任大,任务重。今后,我镇将更加严格地执行财经纪律。

  1、认清形势,不断提高对财经纪律执行工作重要性的认识

  我镇首先从思想上提高认识,加强管理,努力形成保持财经纪律执行行为规范的长效机制,在已有成绩的基础上,力争把财经纪律执行工作做得更实更好。

  2、坚定目标,把财经纪律执行工作的各项任务落到实处。

  严格遵守有关财经纪律的法律法规,建立健全财务管理,合理编制开支预算,预防各种违法、违纪、违规行为的发生,扎实推进财经纪律执行工作再上一个新台阶。

  【违反财经纪律问题专项整治自查报告

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